按照中华人民共和国审计署令第11号令《审计署关于内部审计工作的规定》要求,为进一步加强林业系统内部审计,强化林业资金管理,提高资金使用效益,落实审计问题整改,秀山县林业局内部审计工作领导小组扎实开展内部审计工作。
审计从严,科学研判。在审计过程中,对细小问题实行边审边改,针对单位的各项支出,检验其合法性、可行性。从2024年1月以来,秀山县林业局结合反对群众身边不正之风和腐败问题工作,将森林直补、护林员直补等惠民惠农财政补贴资金开展审计。截至2024年9月底,未发现直补领域贪污侵占、截留挪用、虚报冒领、私存私分、克扣索要、超范围、超标准发放等问题。但存在90人(户)46314.13元未成功上卡,资金未能及时修改发放。目前,已成功完成63人(户)41345.54元问题资金成功兑现到人(户)。
制定方案,按序整改。2023年县级预算执行审计,秀山县林业局涉及3个审计问题整改,整改期限为1年,收到审计报告后,秀山县林业局及时制订审计整改方案,认真监督落实审计整改工作。截至2024年9月底,已完成2023年森林生态效益补偿1440万元项目的整改,2019年退耕还林补助和退耕还林延长期补助2个项目3487万元正在按序时进度整改。
事后督查,加强管理。加强对下属事业单位的监督检查。2024年1月以来,秀山县林业局内部审计工作领导小组对下属事业单位国有轿子顶林场进行3次专项检查,重点关注重大项目决策、执行财经法规、做好会计监督、落实政府过“紧日子”、规范津补贴发放,加强“三公经费”管理等情况,下达整改通知12条,已完成整改12条。